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Informes de la Oficina de Control Interno

Este espacio ha sido diseñado para brindar acceso ágil y transparente a la información relacionada con la gestión y el seguimiento de los procesos internos de la entidad. Aquí podrá registrar novedades y realizar el monitoreo de riesgos, contribuyendo al fortalecimiento del control y la mejora continua.

Le invitamos a diligenciar los siguientes formularios según corresponda:

Su participación es fundamental para garantizar una gestión eficiente, transparente y orientada a la mejora continua.

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Descripción:

22. Informe Seguimiento  Planes de mejoramiento I Trimestre 2025

Periodicidad: Trimestral

Descripción:

21. Informe Austeridad del Gasto 2025

Periodicidad: Trimestral

Descripción:

20. Informe Arqueo Caja Menor  Marzo 2025 

Periodicidad: Trimestral

Descripción:

19. Informe de Seguimiento Gestión Integral de Riesgos y Sarlaft 2024

Periodicidad: Anual

Descripción:

18. Informe de Ley Seguimiento Derechos de Autor – vigencia 2024

Periodicidad: Anual

Descripción:

17. Primer Seguimiento Informe SIPROJ WEB 2024

Periodicidad: Semestral

Descripción:

16. Informe Primer Seguimiento Gestión Ambiental 2024

Periodicidad: Trimestral

Descripción:

14. Seguimiento a la consistencia de la información de reporte en el aplicativo SIVICOF

Periodicidad: Trimestral

Descripción:

15. Seguimiento Plan Estratégico, Financiero y Gestión Insterinstitucional

Periodicidad: Trimestral

Descripción:

13. Informe PQRS – 2025

Periodicidad: Trimestral

Descripción:

12. Informe Evaluación de Control Interno Contable – vigencia 2024

Periodicidad: Anual

Descripción:

11. Informe Seguimiento Directiva 08 de 2021

Periodicidad: Anual

Descripción:

10. Informe Seguimiento metas Plan de Desarrollo Institucional PDI II Semestre 2024

Periodicidad: Semestral

Descripción:

9. Seguimiento Austeridad del Gasto II Semestre 2024

Periodicidad: Trimestral

Descripción:

8. Informe Seguimiento Decreto 612 de 2018

Periodicidad: Anual

Descripción:

7. Informe Evaluación por Dependencias 2024

Periodicidad: Anual

Descripción:

6. Informe seguimiento a planes de mejora de auditorías internas y entes externos de control con corte a diciembre de 2024.

Periodicidad: Trimestral

Descripción:

5. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, periodo julio – diciembre de 2024.

Periodicidad: Semestral

Descripción:

4. Informe seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) – Mapa de Riesgos de Corrupción – Segundo semestre 2024

Periodicidad: Semestral

Descripción:

3. Seguimiento de recursos financieros – Arqueo Caja Principal 2025

Periodicidad: Trimestral